Pubblicato | Data Atto | Numero | Tipo Atto | Settore | Oggetto | Link |
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24/07/2024 | 23/07/2024 | 66 | Determine del Responsabile servizio finanziario | AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | PAGAMENTO FATTURA VODAFONE ITALIA SPA N. AQ06838063 DEL 21/07/2024 DI € 386,62 IVA INCLUSA PER IL PERIODO 17 MAGGIO 2024 AL 16 LUGLIO 2024. | |
24/07/2024 | 23/07/2024 | 65 | Determine del Responsabile servizio finanziario | AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | PAGAMENTO RETRIBUZIONE ED EQ DEL MESE DI LUGLIO 2024 PER IL DIPENDENTE DELL’A.T.I. RAGUSA NONCHé DIRETTORE INCARICATO ING. GAETANO ROCCA | |
24/07/2024 | 23/07/2024 | 64 | Determine del Responsabile servizio finanziario | AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 118 DEL 28/06/2024 EMESSA DAL LABORATORIO UTILITIES E ENTI LOCALI SRL (L.U.E.L.) - CODICE FISCALE 02246011205, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI ASSISSTENZA E SUPPORTO PER GLI OBBLIGHI REGOLATORI ARERA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. – ACCONTO. | |
11/07/2024 | 10/07/2024 | 47 | Determine del Responsabile servizio finanziario | AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEI CONTI DOTT SALVATORE SAMMATRICE PER L'ANNO 2024 E PAGAMENTO DELLA FATTURA 94/00 01/07/2024 AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.01.2024 AL 30.06.2024 , CIG: Z4B33A8E82 | |
11/07/2024 | 10/07/2024 | 63 | Determine del Responsabile servizio finanziario | AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | PAGAMENTO FATTURA PJ08563188 DEL 30/06/2024 EMESSA DALLA KWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - P.I. 00435970587 RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA CARTISSIMA Q8 PER L'AUTO DI SERVIZIO DELL'ATI RAGUSA . MESE DI GIUGNO 2024 . CIG Z613AF3A993 | |
11/07/2024 | 10/07/2024 | 62 | Determine del Responsabile servizio finanziario | AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0000202430036146 DEL 03/07/2024 EMESSA DALLA LEASYS ITALIA SPA - CF. 08083020019 , RIGUARDANTE L UTILIZZO IN NOLEGGIO DELL'AUTO DI SERVIZIO DELL'ATI RAGUSA UNA FIAT PANDA HYBRID TARGATA GN682RY PER IL MESE DI GIUGNO 2024 . CIG ZB23AD43DB | |
11/07/2024 | 10/07/2024 | 61 | Determine del Responsabile servizio finanziario | AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | PAGAMENTO DELLA FATTURA N V0-102374 DEL 24/06/2024 EMESSA DALLA DAY RISTORANT SERVICE SPA SOCIETA BENEFIT - CF 03543000370 RIGUARDANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2024 PER L' ATI RAGUSA CIG:Z203DE5A64 | |
11/07/2024 | 10/07/2024 | 60 | Determine del Responsabile servizio finanziario | AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | PAGAMENTO RENDICONTAZIONE SPESE BOLLI E SPESE ALL'ISTITUTO TESORIERE CREDIT AGRICOLE DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024. SMART CIG: Z8D2CF9FF6 | |
06/07/2024 | 02/07/2024 | 59 | Determine del Responsabile servizio finanziario | AREA ECONOMICO/FINANZIARIA | PAGAMENTO SPETTANZE DOVUTE AL RAG. MASSIMO GULINO RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE RESA QUALE RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI RAGUSA PER IL PERIODO GIUGNO 2024 | |
03/07/2024 | 03/07/2024 | 58 | Determine del Direttore | SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2027 PRESSO L’A.T.I. RAGUSA |